送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-31 16:27

你好 ,你都是今年补的今年退的吗,你补税的时候怎么做的分录。计提了吗

追问

2019-10-31 16:30

是的,票是以前年度认证抵扣的,但都是今年做的进项转出,今年收到的退回款,稍等我拍一下分录

月月老师 解答

2019-10-31 16:31

你好,好的,你把分录跟我拍一下。

追问

2019-10-31 16:33

月月老师 解答

2019-10-31 16:34

你好,还有补缴税款的分录呢,你是怎么做的。

追问

2019-10-31 16:37

追问

2019-10-31 16:38

月月老师 解答

2019-10-31 16:38

你好,你的两个分录原样用红字冲回就可以了,你之前的账务处理是没有问题的。

追问

2019-10-31 16:40

那进项税转出的那个分录不用动?

月月老师 解答

2019-10-31 16:41

你好, 也是需要红字冲回的,因为发票没有问题,你是可以抵扣的。

追问

2019-10-31 16:43

5月份报税的表上已经填了进项税转出了,现在分录红冲,报税那边怎么处理?进项税额转出那栏能填负数吗?

月月老师 解答

2019-10-31 16:45

你好,你的这个情况,需要到税务局做一个更正申报。

追问

2019-10-31 16:46

把5月份报表更正一下?该成没有进项税额转出的?

月月老师 解答

2019-10-31 16:49

你好,你把你的情况跟税务局说明一下,看当地的税务局如何处理,看看是否可以重新计入进项税额,或者让他们给你做更正申报。因为这属于他们的问题。

追问

2019-10-31 16:53

好的,谢谢!

月月老师 解答

2019-10-31 16:54

不客气,感谢你的认可,谢谢了。

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