我在17年12月份确认了无票收入,发票在18年1月开,增值税在1季度申报,导致税务要将我们开的发票收入计入18年。所以要补税,这个怎么处理
大胆的咖啡豆
于2019-11-09 09:16 发布 583次浏览
- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
2019-11-09 09:21
这种情况需要更正17年的申报表,并缴纳相应的滞纳金的。
相关问题讨论

同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57

你好,不用,这个月系统就这样
2019-01-12 10:10:54

你好,如果3%是专票,你按3%申报交税。如果普票你开3% 就是开错了吧,问下专管员怎么申报交税。
2021-04-10 22:55:45

季度申报的时候再交增值税
2020-04-05 22:07:54

你好,不可以的,应该做无票收入申报
2021-04-17 05:54:38
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