送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-11-10 11:57

同学你好!货已发,按照准则一般就要确认收入了,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税

GCHUNJ 追问

2019-11-10 12:10

小刘老师您好!
货款17万(含税),客户只支付15万,剩下的两万确定收不回来。
也没有开专票给客户,客户也没有要求。
在增值税申报时,是直接按货款申报销售额,还是按已付货款申报?
是直接做无票申报,还是要主动开票给客户。
谢谢!

小刘老师 解答

2019-11-10 12:18

同学你好!为了避免以后它再向你要票,按15万含税主动票给客户比较好。其实你这个情况比较复杂。按正常来说,你应该用17万除去税,做收入,按17万交增值税,2万做坏账。

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收到货款的会计分录: 如果此前已做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:应收账款 如果未做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
2019-12-23 11:05:44
您好,借;应收票据-电子承兑,5万元,贷;预付账款,5万元。
2017-11-09 17:41:52
借;应收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-10-09 08:54:50
您好!分录如下 借:银行存款/现金 贷:预收货款
2017-02-03 20:17:36
借银行存款 贷应收账款
2016-06-22 15:10:41
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