老师我公司是从别人那买过来的,期初余额表上显示固定资产金额为七十几万,折旧折了几万还有余额为65万多。具体也还知道是什么资产了,以前有分一个分细是车只有几万,还有一个明细写的是2017年以前。但是这些资产我们公司都没有,我能如何把这固定资产销了,然后风险小一些,准备在建账之前把它全部计入管理费用--累计折旧,但是金额又有点大,
山楂欠
于2019-11-15 12:27 发布 766次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-11-15 12:45
金额大的话,可以建账后分个几期摊销,也就没有了。
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您好,这个是可以的,可以
2023-08-18 22:16:56

学员,你好
你看你的固定资产是用在哪里的,
2020-06-06 10:32:36

你好,固定资产买入的时候是借 固定资产 贷 银行存款等,没有计入费用,折旧的时候 借 管理费用等 贷 累计折旧,此时才计入损益。
2021-11-18 15:58:35

同学你好:按会计法应计入固定资产,按税法可以一次税前抵扣,你在填报时在固定资产加速折旧那个表格体现即可。这样比较麻烦,每次要做这个差异调整表。
2021-07-28 20:23:24

同学,
固定资产的毁损是计营业外支出,不是管理费用。就算是管理不善也是营业外支出。
原材料管理不善是计管理费用。
2021-04-15 21:21:02
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山楂欠 追问
2019-11-15 13:11
许老师 解答
2019-11-15 18:19