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灿灿
于2019-11-19 15:21 发布 1984次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-19 15:24
你好,收到出口退税款,那其他应收款就减少了,资产减少就计入贷方的发生的时候借:其他应收款——应收出口退税款(增值税) (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) (金额等于免抵税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) (金额等于免抵退税额)收款,借;银行存款,贷;其他应收款
灿灿 追问
2019-11-19 15:36
老师好 这个收到的退税款 是要交给国家的吗?是应交税费?
邹老师 解答
2019-11-19 15:39
你好,这个不是交给国家,而是企业出口形成的退税,需要退回给企业才是的
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老师好,法人借公司的钱,我做分录 ,想一借多贷,是一笔一笔提现其他应收款呢?还是一笔一笔提现银行存款呢?或者老师有啥高见。谢谢老师
答: 一笔做就可以这个,你回单放一起一笔做就可以
你好请问,店铺刷单支出20000元,刷单费用用掉1000元。。借,其他应收款20000元。贷,银行存款。钱回来以后,怎么做分录
答: 借销售费用1000,银行存款贷其他应收款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本公司代某单位交水费是借:其他应收款 贷:银行存款,如果我把钱收回了怎么做分录
答: 您好,收回时,借:现金或者银行存款,贷;其他应收款。
像这种怎么做分录,是不是借:银行存款 贷:其他应收款
讨论
如果商户有付电费 我该怎么做分录 其他应收款 银行存款我是不是之前在预付的时候 提前做分录 其他应收款 商户电费金额 预付款 剩下预付款 然后是银行那商户交电费了 我该怎么做分录? 预付的时候 商户电费金额不得提现 要不怎么能平账?
我咨询个问题 两店间A和B吧。A像B借支,B做分录 借:其他应收款-A 贷:银行存款 后期这个借支不用还了,转为对A的投资,这个分录怎么做
老师,我们这以前有一起交通事故,赔款是这样的,主要责任人一个车队,承担70万,我公司承担8万,开始时是我公司垫款,做的分录是 借:其他应收款 贷:银行存款 现在车队的款已经补上 其他应收款的余额是8万,那接下来怎么做分录?把那8万给弄平了
老师店里采购一批酒水,购进时借:原材料 贷:银行存款,现在店里把这批酒水退回去了,然后没有换回货物,也没有收到供应商退的钱,我这样做分录对不对,借:其他应收款,贷:原材料(负数)等还回商品在借:原材料 贷:其他应收款
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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灿灿 追问
2019-11-19 15:36
邹老师 解答
2019-11-19 15:39