送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-21 10:37

您好,一般情况下是的,也可以月底统一结转

向上走 追问

2019-11-21 10:39

是必须一一对应结转吗?假如说我预付了购买的成本费用,但是没有收到发票,就暂时进不了成本,收到发票之后才计入成本,这样对吗?

董老师 解答

2019-11-21 12:18

您好,是的,预付款跟成本没有直接对应关系,要先进到库存,之后转入成本

向上走 追问

2019-11-21 14:03

我没有经过库存商品这一步,一般我们收到成本类产品,很快就发出去了,所以直接计入的主营业务成本。

董老师 解答

2019-11-21 14:13

您好,那也是可以 的,但需要同步结转。

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