送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-28 10:37

那你只要做进项税转出就可以

小王 追问

2019-11-28 10:38

不用做以前年度调整吗

辜老师 解答

2019-11-28 10:39

进项税转出的金额大不

小王 追问

2019-11-28 10:48

税款9万

辜老师 解答

2019-11-28 10:56

你是材料发票吗,这个材料销售出去没有

小王 追问

2019-11-28 10:59

销出去了

辜老师 解答

2019-11-28 11:02

那要调整以前年度损益调整

小王 追问

2019-11-28 11:03

好的,谢谢老师

辜老师 解答

2019-11-28 11:03

好的,客气,帮到你就好

上传图片  
相关问题讨论
借:相关科目 贷:应交税金-进项税额转出
2019-03-21 20:47:14
你好 原来的 分录 是咋做的 ?
2020-01-08 13:57:52
那你只要做进项税转出就可以
2019-11-28 10:37:47
进项税转出后就不能再抵扣了,如果是你们勾选认证进项税认证多了,就放着下个月留抵就好了,这种原因不能做进项税转出的
2018-12-09 12:46:55
同学好,借计原材料,贷计应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-12-08 17:00:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...