送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-28 18:04

您好
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
一般写这边分录就好了

jill 追问

2019-11-29 09:19

如果本月还有减免税额又该如何处理账务?减免税额这个科目抵减完期末是不是应该结平?销项税和进项税两个科目期末或者贷方或者借方,不需要结平吗?

bamboo老师 解答

2019-11-29 09:20

借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
应交税费——应交增值税——减免税款等

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2023-04-24 09:04:12
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2020-04-26 13:25:31
你好,是什么原因需要转出。
2020-03-18 15:22:02
你好,同学。 借 Xx费用 贷 应交税费 进项税额转出
2020-03-13 20:11:33
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2019-12-16 10:04:16
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