送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-29 10:17

您好
收到发票
借:待摊费用
贷:其他应付款等
按月摊销写分录
借:管理费用
贷:待摊费用

李木子啊 追问

2019-11-29 11:44

如果是收到付的2019年7-12月份的,是不是前边的都可以直接算费用?12月做待摊就可以?

李木子啊 追问

2019-11-29 11:45

而且发票总是延迟,前边月份我也没有计提费用,这有影响吗?

bamboo老师 解答

2019-11-29 11:48

收到付的2019年7-12月份的 前面没有计提的话 可以直接计入当期费用

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相关问题讨论
收到发票,确认预付账款,然后按月分摊
2019-06-04 10:22:05
你好,做去年计提的相反分录,涉及损益的科目通过以前年度损益调整科目核算就是了 
2021-05-14 19:27:50
您好 收到发票 借:待摊费用 贷:其他应付款等 按月摊销写分录 借:管理费用 贷:待摊费用
2019-11-29 10:17:04
你好,是预交的房租吗?缴纳的时候借预付账款,贷银行,后期每月摊销借管理费用房租,贷预付账款
2019-06-04 10:24:32
借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-10-13 14:26:00
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