送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-06 12:53

是的

淡然的香菇 追问

2016-04-06 12:55

我们是运输公司  以前他们是提供普票来结算,我们收到运单就结转成本 ,但是款没有付  就是借:主营业务成本  贷应付账款

淡然的香菇 追问

2016-04-06 13:08

那现在这么处理

淡然的香菇 追问

2016-04-06 13:37

我的进项税金这么体现了

淡然的香菇 追问

2016-04-06 14:54

我的进项税金这么体现了1小时前

淡然的香菇 追问

2016-04-07 09:23

现在收到的是增值税专用发票

淡然的香菇 追问

2016-04-07 13:38

老师  我现在收到发票了 有两个方案
方案一:
第一步:冲回2015年8月结转成本:借主营业务成本  -1000万  贷:应付账款  -1000万   

第二步:冲回2015年12月预付款:借预付账款  -1000万     贷:现金  -1000万

第三步:2015年12月付款:借应付账款 1000万    贷:现金
  
第四步:2016年3月收到发票:借主营业务成本     进项税金    贷:应付账款 1000万

方案二:2016年3月收到发票:
借:应付账款  1000万  
 贷:预付账款   1000万 
同时借:应交税金--****     **元   
  贷:以前年度损益调整—主营业务成本 
*元
是 不是方案二要好一些

邹刚得老师 解答

2016-04-06 12:42

前面是不是没有取得发票就计入成本了

邹刚得老师 解答

2016-04-06 13:04

如果没有取得发票是不能计入成本核算的,付出去的款项只能是先挂预付
取得发票冲预付,对应的计入成本

邹刚得老师 解答

2016-04-06 13:18

借;应付账款    贷;预付账款
做一笔这个分类就可以了

邹刚得老师 解答

2016-04-06 18:39

普通发票是不涉及进项税额的,全额计入成本或费用核算

邹刚得老师 解答

2016-04-07 13:14

借;应交税费-应交增值税(进项税额)    贷;以前年度损益调整-主营业务成本1000/1.17*17%

邹刚得老师 解答

2016-04-07 19:00

方案二更简单明了

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