你好,老师。4月公司给新员工补买了两个月的保险,一 问
借,管理费用,社保, 贷应付职工薪酬,社保 借,应付职工薪酬社保, 其他应收款,个人负担的社保 贷,银行存款。 答
职工薪酬支出及纳税调整明细表里的各类基本社会 问
你好,填写的就是你本年度实际缴纳的社保费,就是管理费用/销售费用社保费 答
老师你好,我公司是抖音代运营公司,平台收取7%,直接 问
你好,你现在是多做了3%的收入。你现在红冲无票收入就行,然后再做发票的10%。 答
我司是销售涂料材料的企业,客户打入我司合计10元 问
同学,你好 借:银行存款 10 贷:主营业务收入 应交税费 借:管理费用-提成 2 贷:应付职工薪酬 2 借:应付职工薪酬 2 贷:银行存款 2 答
您好 公司支付给个人的业务费用,个人不开发票,怎么 问
您好, 计入营业外支出就可以 答
注销公司税务应如何处理,其他应收款及其他应付款,还有应收应付账款就挂在报表上吗?
答: 这几个往来科目都要清理成余额是0
老师你好,我们想把现金、其他应收款、应付账款的期初余额中不真实的部分转到其他应付款,怎么做啊,对外使用
答: 您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司是筹建期,借了老总的钱做备用金,借 现金 贷 其他应付款,然后他又从中借款,又做的是借 其他应收款,贷 现金 总感觉这样做很菜鸟,本来想把他的借款直接挂应付账款的借方,冲公司欠他的钱,可是又怕他到时搞不清楚,哪种方法比较好?
答: 您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
1+1=3的小幸福 追问
2019-12-03 16:26
答疑苏老师 解答
2019-12-03 16:27
1+1=3的小幸福 追问
2019-12-04 11:11
答疑苏老师 解答
2019-12-04 11:15