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飞雪
于2019-12-05 09:25 发布 1219次浏览
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2019-12-05 09:34
同学,您做的是正确的。
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发票前几个月拿到已经做账做进了,之后付款时做了其他应付款 银行存款,怎么冲回其他应付款这笔
答: 你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
公司支付团建费没有发票如何做账 借其他应付款 贷银行存款这样对么
答: 这样做分录是正确的了呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老板的手机坏了换个屏幕,花了六百多,也没有发票,直接借其他应付款老板贷记银行存款就可以吧,直接做饭外账可以吗?
答: 你好,这个是银行直接付款吗?
公司付款给对方公司,但是没有收到发票,现在怎么做账?是借其他应付款,贷银行存款吗
讨论
请问有个工程90000元,支付40000元,发票来了90000元,分录是借费用90000贷银行存款和其他应付款吗
未收到房屋租金发票的时候凭证是借:其他应付款—杭州丽盈,贷:银行存款,现在发票收到了怎么做账
代收的运费收取是做借:银行存款 贷:其他应付款。但是支付这边费用是月结的,后续我们收到的月结发票,这笔代收的其他应付款需要怎么冲账呢
我上月计提的费用,次月收到发票和支付。这样写凭证对不对。有没有必要冲了之后,再先借,费用,贷,其他应付款。然后再写借,其他应付款,贷,银行存款。
晓宇老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
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