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飞雪
于2019-12-05 09:25 发布 1226次浏览
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2019-12-05 09:34
同学,您做的是正确的。
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发票前几个月拿到已经做账做进了,之后付款时做了其他应付款 银行存款,怎么冲回其他应付款这笔
答: 你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
公司支付团建费没有发票如何做账 借其他应付款 贷银行存款这样对么
答: 这样做分录是正确的了呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
报销款已经支付,但对方没有提供发票。借:其他应付款 贷:银行存款。放在应付科目如何理解应付已付?放在其他应收好理解,应付就没那么好理解
答: 同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
老板从公户打给对方律师的上诉费可以记外账上吗?借其他应付款老板贷记银行存款公户。
讨论
小菲老师你好,公司账上其他应付款贷方还欠老板的款,我借其他应付款贷记银行存款可以吗?
老师,你好,公户转法人的款,借:其他应付款,贷:银行存款,摘要怎么写
款项已立即支付,但是也要先通过其他应付款过下账再转银行存款支付吗?
老师这笔帐是这么做吗,其他应付款李健龙,银行存款减少
晓宇老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
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