老师为什么 自建的不动不减去自建的成本按5% ,而 问
同学 你好 很高兴为你解答 不动产简易计税一般是在2016年4月30号以前的购买的不动产 之所以简易计税并且可以差额 那是因为在采购环节已经交了营业税了 但是增值税是链条税 由于购进的时候没有抵扣 所以才为了降低企业的税负压力 才选择差额计税按照5%来缴纳增值税 答
知道底薪,想倒算一下需要做多少业绩,怎么算 问
你好!底薪就是底薪,不用看业绩的。看业绩的就不叫底薪了 答
请问5月13号入职的,双休制,工资怎么算呢,五一之后入 问
您好,本月应出勤23天,实际出勤15天来算,这个可以的, 答
您好,老师,工厂安全生产费用和环保费用记入制造费 问
你好!这个计入制造费用就行 答
无形资产摊销的时候,贷方用长期待摊费用和累计摊 问
无形资产摊销的时候使用累计摊销科目 答
收到往来款:借其他应收款,贷银行存款,退回往来款是借银行存款,贷其他应付款吗
答: 同学, 对的。可以这么做分录。
因退休教师个人互助险年末才收齐缴银行,但社保局那边每月在收这笔钱,单位要先垫付,垫付凭证是借其他应收款1000,贷银行存款1000,还是借其他应付款1000,贷银行存款1000,我好像觉得这样都可以
答: 你好 单位垫付的话一般是 做其他应收款 ;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问下公司转账到法人账户,贷方记银行存款,表示减少,借方记其他应付款我不知道怎么理解,我的理解是借方其他应收款,为什么是其他应付我不理解,能通俗易懂的解释一下吗?
答: 正常来讲这种情况是公司对法人的债权,应该借记其他应收款,除非是其他应付款里有应该付法人的款项,可以核减。
这个月里只发生了其他应收款(押金)其他应付款(向股东借款)银行存款(从股东借来的钱还剩一些)月末还需要结转吗,需要的话改怎么做
老师好 我们上年有两笔往来业务+银行存款 -其他应付款 (甲公司)+其他应收款(乙公司) -银行存款这两个公司是同属于一个独立集团的,与我公司无关,年未如何平帐?我们让他们补协议。
老师好,请教公司领导在开业期,为银行验证开通转进银行帐2万元,十几天后该领导从公司借款10万元,请问会计凭证是 借银行存款 2万 贷其他应付款 2万 借其他应收款一XX 10万 贷银行存款10
转定金借:其他应收款 2000000 贷:其他应付款 2000000收往来款借:银行存款 2000000 贷:其他应付款 2000000这样做的分录可以吗
果知 追问
2019-12-10 13:49
暖暖老师 解答
2019-12-10 13:52
果知 追问
2019-12-10 13:53
暖暖老师 解答
2019-12-10 13:54