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琪琪部落
于2019-12-12 17:47 发布 2661次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-12 17:49
你好 借银行存款贷 其他应付款 然后冲你计提和发放的管理费用 分录 ;然后做 借其他应付款 贷银行存款 剩下的给员工
琪琪部落 追问
2019-12-12 20:42
冲减的计提和发放的管理费用分录怎么做?没有剩余的还需要做分录吗?
meizi老师 解答
2019-12-12 20:44
你好 你计提工资和发放工资的 红字分录就行了 没有剩余的就不做分录 。比如你生育津贴80 工资发了100元 那么你冲80的计提和发放工资 剩下的20还是在计提和发放分录里面
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我们公司有销售人员也有行政人事,但是做分录时,把社保公司承担部分全部做成管理费用了,可以吗
答: 嗯嗯,可以的,没问题的哈
去年的管理费用里面有7元是专票的税费,现在调整怎么做分录呢
答: 应交税费,应交增值税进项税额 借管理费用负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买税盘时借管理费用480,贷现金480,现在要减免抵扣,请问怎么做分录
答: 你好,借应交税费应交增值税减免税款 贷 管理费用
工资一部分进管理费用 一部分进成本 该怎么做分录呢?
讨论
请问老师,甲公司代乙公司付管理费用,甲公司、乙公司怎么做分录?
我9月份做了一笔费用借:管理费用10000,贷:现金10000,12月份发现这张票有问题, 我做分录是是做相反分录吗,还是做成否数,12月没有费用,那我12报表,费用会不会是-10000呀
2016年我们的会计每月将机器的累计折旧做到管理费用(借方)贷方:累计折旧。现在需要在2017年1月的账把管理费用调成成生产本。请问如何做分录呢?
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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琪琪部落 追问
2019-12-12 20:42
meizi老师 解答
2019-12-12 20:44