老师我们是开票方,7月份的销售发票我们做账,11月才收到,可以录入在11月吗?

莫言,笃行
2019-12-13 12:56发布 999+ 次浏览
老师解答
立红老师  |  官方答疑老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-13,12:56
你好,您是开票方,又收到发票?
  • 莫言,笃行 (提问者) : 我是代账公司的会计,客户自己开的票,有的票之前拿的不全,就那样做账,结账了,现在客户把之前月份的票邮寄过来了。
  • 立红老师 (答疑老师) : 你好,如果发票是之前月份的,直接放到之前的凭证就可以,如果发票是这个月份的,将原来的红冲,再做一次就可以
相关问题讨论
各走各的~~~~~~~~~~
2016-03-23 14:45:58
借;销售费用 贷;银行存款等科目
2016-02-16 14:21:07
借;销售费用 贷;银行存款等科目
2016-02-16 14:21:24
借应收账款贷应收账款应交税费应交增值税销项。
2021-07-12 15:03:52
您好 1、借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 2、借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 3、借:发出商品 贷:库存商品 4、借:应收账款 贷:应交税费——应交增值税——销项税额
2019-05-17 18:33:37
还有其它疑问? 再问一问吧
5分钟内回复 好评率98%
Hi,为您实时解答财税、考证、实操等问题,与答疑老师1对1在线沟通
老师销售运费发票收到,销售收入发票没开怎么做账啊
立即提问
各走各的~~~~~~~~~~
借;销售费用 贷;银行存款等科目
借;销售费用 贷;银行存款等科目
借应收账款贷应收账款应交税费应交增值税销项。
您好 1、借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 2、借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 3、借:发出商品 贷:库存商品 4、借:应收账款 贷:应交税费——应交增值税——销项税额
相关资讯
微信扫码加老师
在线提问解答