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老师我们是开票方,7月份的销售发票我们做账,11月才收到,可以录入在11月吗?
莫言,笃行
2019-12-13 12:56发布
999+ 次浏览
老师解答
立红老师
|
官方答疑老师
职称:
中级会计师,税务师
2019-12-13,12:56
你好,您是开票方,又收到发票?
莫言,笃行 (提问者) :
我是代账公司的会计,客户自己开的票,有的票之前拿的不全,就那样做账,结账了,现在客户把之前月份的票邮寄过来了。
立红老师 (答疑老师) :
你好,如果发票是之前月份的,直接放到之前的凭证就可以,如果发票是这个月份的,将原来的红冲,再做一次就可以
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您好 1、借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 2、借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 3、借:发出商品 贷:库存商品 4、借:应收账款 贷:应交税费——应交增值税——销项税额
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