送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-23 09:32

你好  借银行存款或者应收账款贷主营业务收入  应交税费

苗条的小熊猫 追问

2019-12-23 09:53

老师我给工人做的工资直接进管理费可以吗?用不用计提

meizi老师 解答

2019-12-23 09:53

你好  是你的员工的话 是需要计提的。如果只是劳务费的话 不用计提 直接走成本费用

苗条的小熊猫 追问

2019-12-23 09:54

借:管理费用--应付职工薪酬       代:应付职工薪酬

meizi老师 解答

2019-12-23 09:54

你好  是的 计提是这样做分录的

苗条的小熊猫 追问

2019-12-23 09:54

都是临时雇用的

meizi老师 解答

2019-12-23 09:56

你好 你们是什么行业类型  建筑吗

苗条的小熊猫 追问

2019-12-23 09:56

我们是碎石加工厂

meizi老师 解答

2019-12-23 09:57

你好 那这个是人工费 要计入成本的 。你做 借主营业务成本 -人工费 贷银行存款  应交税费-应交个人所得税 这个需要个人开票给你们的

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发票是普通发票,所以进项税不能抵扣 所以是 借:制造费用(直接用于生产等)/原材料(要经过入库时) 贷:现金/银行存款
2020-03-23 16:33:13
你好,嗯嗯,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费
2019-12-23 09:25:47
你好 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费
2019-12-23 09:32:19
不能抵扣进项税,全部计入成本 税主要是销售方计销项用的
2017-07-14 12:20:50
你好,可以做为原始凭证的
2020-04-05 13:41:01
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