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原来的我
于2019-12-28 17:24 发布 1769次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-28 17:25
您好,那您这个对的收入确认原则了吗?
原来的我 追问
2019-12-28 17:52
还没确认好,好像还有,只是付了一部分
所以老板说暂时不开票了
宸宸老师 解答
您好,那没关系的,可以放入预收账款
2019-12-28 17:55
所以我在想如果一下子开不了票,会不会有税务风险
2019-12-28 17:57
您好,还没符合可以不用开的,放心好了
2019-12-28 18:06
好的谢谢老师,初次做会计,不是很懂
2019-12-28 18:07
不客气的,祝您工作顺利
2019-12-28 18:09
那老师,那预收帐款挂多久就不太好了,有个期限
2019-12-28 18:10
您好,一般不能超过3年。
好的谢谢老师,那我有数了!
2019-12-28 18:11
嗯嗯好的祝您工作顺利
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您好 想问下预收账款 ,但是收到的是票据 。确定不做借:应收票据 贷 预收账款 不知道是不是有什么准则根据
答: 您好 这样写分录正确的
老师,借应收票据,贷预收账款啥意思
答: 你好 ; 这个应该是 你们要收款回来。对方用汇票来支付给你 所以 做借应收票据贷预收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,没有完整的课件吗,初级第二节为什末没有课件,就是应收票据、应收账款、还有预付账款没有讲课
答: 你好,找群里的客服人员要一下讲义,
一个公司我们只要收他们两万多 但是给了我们一张49000的承兑 所以我们找了一张两万多的承兑给他 所以第一笔我做的:借 应收票据49000 贷 应收账款49000 然后是付出去的 借 预付账款25550 贷 应收票据25550 最后应该要冲一下 一共要做三笔嘛 我做了前面两笔 最后一笔懵逼 承兑已经付了
讨论
老师我要把我们单位的账数据填到快账里,期初设置里应收票据,应收账款,预付账款我都只填了期初数,为什么报表里的应收票据期末余额有数,应收账款和预付账款的期末余额是0呢?是我填的地方不对吗?应该怎么样填?
应收账款与预收账款可以用一个科目?应付账款与预付账款用一个科目?应收票据与应付票据用一个可以吗?
预付账款贷方放在应付账款贷方吗?预收账款借方放在应收账款借方吗?应收票据负数放在哪个科目?
老师,财务中所说的往来科目是不是只有4对:应收账款与应付账款,预收账款与预付账款、其他应收账款和其他应付账款、应收票据与应付票据;其中如果做账时应收账款和预收账款通常只采用记载应收账款下面,应付账款与预付账款通常是记录在应付账款下面,然后报季度或者年度财报的时候在调整在对应科目下面。
宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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2019-12-28 17:52
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