
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
答: 对的,是的,是这么做的。
老师,在发放工资时,有一部分员工的工资少发了,比如发100w只发了98w,过两天补剩下两w我在发的时候可以直接借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w吗?等补的时候再借:应付职工薪酬2w 贷:银行存款2w还是要在借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w 贷:其他应付款 2w,等补的时候再借:其他应付款2w 贷:银行存款2w
答: 你好 按一种方法处理!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,次月发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保(个人) 银行或现金这个我还是不理解,工资发的上学社保当月吗?
答: 次月发工资的时候需要扣除你们单位个人负担的社保,扣除这个社保之后再给他发工资,社保缴纳和你们发工资,这个不冲突。


务实的哈密瓜,数据线 追问
2020-01-10 16:05
宋生老师 解答
2020-01-10 16:10
务实的哈密瓜,数据线 追问
2020-01-10 16:12
宋生老师 解答
2020-01-10 16:23