我们在一个平台充了会员,购买工艺是机加工,就是如 问
你好,借销售费用贷银行存款。平台使用费是吗? 答
如果由于舞弊导致出现错报,致使注册会计师遇到对 问
C 如果由于舞弊或舞弊嫌疑导致出现错报,致使注册会计师遇到对其继续执行审计业务的能力产生怀疑的异常情形,注册会计师应当:①确定适用于具体情况的职业责任和法律责任,包括是否需要向审计业务委托人或监管机构报告(选项A);②在相关法律法规允许的情况下,考虑是否需要解除业务约定(选项B)。 如果决定解除业务约定,注册会计师应当采取下列措施:①与适当层级的管理层和治理层讨论解除业务约定的决定和理由(选项D);②考虑是否存在职业责任或法律责任,需要向审计业务委托人或监管机构报告解除业务约定的决定和理由。 答
老师好,请问企业购买车险取得的专票已经勾选抵扣, 问
同学你好 企业应将这张增值税专用发票的税额部分,按照相关规定,作为进项税额进行抵扣。这一步体现了增值税的抵扣机制,即企业支付的增值税可以在符合条件的情况下,从其应缴纳的增值税中扣除。 应将购买车险的支出,包括抵扣后的金额,记入“管理费用——财产保险费”这一会计科目中。这是因为在会计上,车险支出被视为企业的一种管理费用。 还需要在“应交税费——应交增值税(进项税额)”这一科目中,记录已经抵扣的进项税额。这一步骤确保了会计记录的准确性和完整性,使得企业的应交增值税金额得到正确的反映。 由于企业已经通过银行支付了这笔款项,所以还需要在“银行存款”这一科目中,记录相应的支出。这确保了企业的银行账户余额得到正确的更新。 答
咨询一下我现在手里的营业执照可以卖线上课程比 问
您好,您是发图片了吗?没有看到。 答
老师好,老板想把他的车租给公司使用,想问下我要怎 问
签租赁合同,然后带着身份证去税务局开发票。增值税1%,附加税6%,个税20%。增值税的起征点是500,个税的起征点800。你最好问下你税务局那边有最低要求吧,因为有些地方税务局要求最低不能低于2万。 答
管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
老师,预付一年的宽带费,借预付账款18000,贷银行存款18000,每个月摊销1500,借管理费用1500,贷预付账款1500,两个月后发票回来后我该怎么做分录?有进项税
答: 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果像一些费用如,vip邮箱续费是1月支付19年1-12月的,金额是540元,我这么做分录,借:预付账款,贷:银行存款,然后每个月摊销相应的金额,借:管理费用,贷:预付账款。还是直接借:管理费用,贷:银行存款呢?
答: 你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,
银行存款里面扣2900电费 发票没收到借预付账款贷银行等收到发票了 借管理费用贷预付账款1.为什么要用预付账款 没懂2·可以等着发票来了直接做分录借管理费用贷银行么
老师,我公司一次性支付了半年房租,本应该做分录是:付房租时,借预付账款,贷银行存款,摊销时,借管理费用,贷预付账款,但是对方是一次性给我们开来了发票,应该如何入账呢
请问老师,公司预付款92850,借:预付账款92850,贷:银行存款92850。实际付款80000,借:管理费用80000,贷:预付账款80000。剩余12850,是客户交款,该怎样做分录呢?
风之轻 云之朗 追问
2020-01-23 20:47
陈诗晗老师 解答
2020-01-23 20:48