送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-05 22:45

先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款,  收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,

lynn 追问

2020-02-05 22:50

前面会计做账的时候把社保局多扣除部分已经从离职员工工资扣除了,现在社保局退回要退还给已离职职工,请问老师怎么处理哦

玲老师 解答

2020-02-05 23:03

那个人部分交没有交呢?

玲老师 解答

2020-02-05 23:05

收到职工多交社保费退回,做交时相反分录,

玲老师 解答

2020-02-05 23:05

退员工的分录做了就不用再做分录

lynn 追问

2020-02-05 23:08

公司部分个人部分均已发生,也都做了扣除,现退给职工社保局退回公司部分如何体现呢

lynn 追问

2020-02-05 23:10

当时人事那边怕公司部分社保局不退回,本着她那边的谨慎原则就从职工工资部分扣除了该部分,现在已经退给职工,请问老师怎么账务处理

玲老师 解答

2020-02-06 07:21

已经退回没有做账吗?退回分录:借其他应付款,贷银行存款

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先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款, 收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,
2020-02-05 22:45:25
您好,同学! 1.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 2.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 3.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2019-12-18 13:49:09
有2019年的吗,那这个是跨年?你之前按月计提吗,跨年做借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借利润 分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-03-27 16:21:38
您好,缴纳社保 借 管理费用等 社保(公司承担部分) 借 其他应收款(个人承担部分)贷 银行存款 发工资的时候 借 应付职工薪酬工资 贷 其他应收款 个人承担部分 贷 银行存款 等(实际支付的工资)
2019-12-14 21:48:59
借银行贷其他应付款/其他应收款 个人社保,
2020-07-13 17:07:40
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精选问题
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    你好,这个最主要的就是人工费。

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