送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-20 11:32

你好     计提 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保   缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保部分   贷银行存款

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:34

那平时法人转进来的款怎么做?还有就是有其他人转进来的款。也没有发票什么的,这个该怎么做

meizi老师 解答

2020-02-20 11:35

你好 要看法人转的投资款还是借款 。你需要先问法人的款项是什么款 才好入账;  其他人转款是货款还是借款。 如果是借款 做借银行存款贷其他应付款

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:36

法人转进来就是只是说要交医社保的款,其他人的款,实际也只是要交医社保,但是想当做收入来做。

meizi老师 解答

2020-02-20 11:37

你好      那你就做投资款  不还给法人的话   借银行存款贷实收资本-某法人 计提 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保部分 贷银行存款  ;其他人转款进来  是挂靠社保吗 不是你们自己员工吗

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:38

不是我们自己员工,就是法人没办法转款进来,用别人的卡转进来。

meizi老师 解答

2020-02-20 11:38

你好    那你就挂借银行存款贷其他应付款 这样挂着

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:39

这个可以做无票收入吗?当做收入来做,但是没有发票。

meizi老师 解答

2020-02-20 11:40

你好  你这个不是收入 你有收入对应就要有成本 。 不能随便乱做收入的。  这个要涉及交税的。   你实际是买社保的钱

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:44

那这个应付款最后要怎么消

meizi老师 解答

2020-02-20 11:44

你好 你不是要缴纳给社保局吗  缴纳给社保局 就做借其他应付款贷银行存款  实际就是挂靠人缴纳社保这样处理。 但是挂靠是有风险的

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:58

这个不是挂靠呀,是转款进来,给我们这些员工交医社保的。

meizi老师 解答

2020-02-20 12:03

你好  那你就挂借银行存款 贷其他应付款-某人  挂这个具体的人 然后缴纳社保后是员工的社保做 :计提 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保部分 贷银行存款 ;   然后因为这个是其他个人转来的 不是你法人 。你必须要先这样挂着  后期你做一笔还款给个人 就平了。 借其他应付款-某个人贷银行存款 或者你转你法人的往来  借其他应付款-某个人贷其他应付款-某法人 相当于最终是企业欠法人的钱。 或者法人愿意做投资款的 你做 借其他应付款-某个人 贷其他应付款-某法人  借其他应付款-某法人贷实收资本 这样来冲

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2019-06-06 05:54:23
您好,是的,都需要对方开票的。
2017-04-12 16:47:26
一、分红,交20%的个人所得税 二、取现发放员工的工资; 三、偿还老板的个人借支
2020-05-20 16:40:44
你好!需要缴纳增值税的按销售
2020-04-19 13:56:55
你好,不可以,公户有流水要入账的,做收入成本
2020-03-30 16:44:50
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