送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-22 13:57

本年利润这个期末余额是那个方向,结转这个就可以

黄谦 追问

2020-02-22 13:59

不是很明白,麻烦老师再讲一下

maize老师 解答

2020-02-22 14:04

这个结转是本年利润这个期末余额 需要看你这个数据是多少,这个要是借方,那现在就做借利润分配未分配5 贷本年利润 5 不用负数

黄谦 追问

2020-02-22 14:05

好的,明白了,谢谢老师

maize老师 解答

2020-02-22 14:15

好的,我先回复别的学员了

黄谦 追问

2020-02-22 14:30

再请问老师,本年利润是借方,但有实收资本和资本公积,请问怎样结转

maize老师 解答

2020-02-22 14:35

不结转,你到账实收资本和资本公积才做 ,你这个是之前盈余公积转实收资本?

黄谦 追问

2020-02-22 14:50

不是,我公司是集团公司形式,我是二级子集团,实收资本是一级集团注资的,资本公积是原在一级集团下的各子公司,经过股权划分后,将各子公司的净资产划到我二级子集团账上的资本公积

maize老师 解答

2020-02-22 14:52

那不清楚了,麻烦你这个重新提问吧,这个集团公司没有处理过这个,不能误导你,不好意思,

黄谦 追问

2020-02-22 15:10

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-02-22 15:27

好的额,麻烦您重新提问了,谢谢合作

上传图片  
相关问题讨论
你好,就是第一个分录 你第二个分录都只有贷方金额,这样是不成立的
2017-01-12 16:52:47
您好,那是指的当年有利润的时候,把本年利润结转到利润分配,来弥补以前年度亏损的。
2017-11-11 20:45:26
你好 亏损的话 借:利润分配未分配利润 贷:本年利润
2022-01-15 14:00:31
1.向股东分配利润分录,借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 实际支付的时候,借:应付股利 贷:银行存款
2019-10-14 09:17:24
你好,是的 计入借方就不需要用负数了
2017-09-08 10:21:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...