送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-22 14:45

你好,同学。
你是什么情况 下的调整

哎呀111111 追问

2020-02-22 14:46

因为数对不起来了,想调过来正确的

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 14:47

你要查明这是如何错误 的,再调整

哎呀111111 追问

2020-02-22 14:48

就是用错科目了。

哎呀111111 追问

2020-02-22 14:49

可以直接冲减原凭证,然后重新做一个新的吗

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 14:49

对方 科目 是什么科目,如果不是损益 类,直接对调调整就可以了

哎呀111111 追问

2020-02-22 14:52

借其他应付款73389.66贷银行存款73389.66     用错科目,借管理费用73389.66  贷应付账款,   这样该怎么调

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 14:54

借 管理费用
贷 其他应付款
如果跨年
借 以前年度损益调整
贷 其他应付款

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调表不调账,不需要做分录
2020-03-25 17:06:08
您好,借应付账款 贷其他应付款。
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你好!一般供应商的计入应付。其他借款之类的计入其他应付款。
2017-11-06 16:59:15
你好 记应付账款科目  
2021-06-03 10:07:41
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2020-07-16 14:01:34
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