送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-27 10:13

是不是你单位先垫付了?还没有从工资扣除。

轩雅雪 追问

2020-02-27 10:17

余额在借方,不知道是什么原因

郭老师 解答

2020-02-27 10:19

你需要查一下,是不是还没有从职工工资扣除?或者是少扣了。

轩雅雪 追问

2020-02-27 10:20

实际是已经扣了,是我做凭证的时候,没扣应该

轩雅雪 追问

2020-02-27 10:20

这种情况怎么调整呢?

郭老师 解答

2020-02-27 10:21

补做账就可以。

轩雅雪 追问

2020-02-27 10:21

是去年的哦

轩雅雪 追问

2020-02-27 10:22

补做账怎么做

郭老师 解答

2020-02-27 10:26

工资多发啦,借应付职工薪酬,贷其他应付款,借银行存款贷应付职工薪酬。

轩雅雪 追问

2020-02-27 10:43

过了第二年能这么调整吗?

郭老师 解答

2020-02-27 10:43

没有涉及损益可以

轩雅雪 追问

2020-02-27 10:43

郭老师 解答

2020-02-27 10:45

不用客气的,

轩雅雪 追问

2020-02-27 10:58

老师,如果按你说的的那个调整的话,那银行存款跟我实际的银行账上就对不上了

郭老师 解答

2020-02-27 11:00

那不对你不是实际扣除了但是账上没有做。

郭老师 解答

2020-02-27 11:00

那你的应付职工薪酬有余额吧。

轩雅雪 追问

2020-02-27 11:00

应付职工薪酬是对的

郭老师 解答

2020-02-27 11:01

本来扣除社保发100
社保20
你现在支付给职工多少

轩雅雪 追问

2020-02-27 11:01

就是奇怪为什么其他应付职工公积金有余额还是在借方

郭老师 解答

2020-02-27 11:02

得看你账上的
我们猜不出

轩雅雪 追问

2020-02-27 11:03

需要怎么找原因,从哪里找?

郭老师 解答

2020-02-27 11:05

单位代缴多少?
个人扣除多少
实际缴纳应该是多少

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您好,请参考: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019-10-23 18:13:29
你好!可以这样处理
2016-09-13 12:18:10
是不是你单位先垫付了?还没有从工资扣除。
2020-02-27 10:13:34
你单位先扣除工资然后再交的就是其他应付款
2019-08-19 15:06:54
你好,应该是借管理费用贷应付职工薪酬,是吗。
2020-06-04 15:32:37
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