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Amy
于2020-03-05 12:04 发布 2167次浏览
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-03-05 12:06
同学,请问您收的是专用发票还是普通发票?
Amy 追问
2020-03-05 14:05
专用发票
晓宇老师 解答
2020-03-05 14:26
专用发票进项税额可以抵扣,以2477.88为基准进行折旧。
2020-03-05 14:40
那怎么做分录, 9月已经付款 借 应付账款 2800 贷 银行存款2800,只做了这一笔,但我10月收到的发票,日期也是9月,金额:2477.88 税额 322.12 合计:‘2800 ,10月收到这张发票要怎么做账
2020-03-05 14:56
借:固定资产 2477.88 应交税费—应交增值税(进项税额) 322.12贷:应付账款 2800
2020-03-05 14:57
累计折旧的时候 借 累计折旧 第一期 贷 固定资产摘要需要 写什么?
2020-03-05 14:59
不是,折旧分录写:借:管理费用等贷:累计折旧摘要就写计提折旧
2020-03-05 15:05
2个分录可以做到一个凭证上面吗
2020-03-05 15:13
老师,折旧分录写 摘要写:计提模具(热流道系统) 借 管理费用-折旧 贷 累计折旧 ,可以吗,只用在摘要那区分就可以了是吧,
2020-03-05 15:24
不可以的,同学,折旧是在次月起才能摊销。
2020-03-05 15:27
是属于次月了吧,现在是10月,9月做了一笔借 应收账款 贷 银行存款,摘要可以那样写的吧,
2020-03-05 15:43
老师,这样可以吗
2020-03-05 15:46
不可以,必须是固定资产入账的次月起才能够折旧。
2020-03-05 15:48
所以9月入了一笔 借 应收账款 贷银行存款 也没有关系是吗,11月开始折旧,分12月折旧一般是吗,,可以写第一期到12月吗
2020-03-05 16:13
同学,您后面的提问没有表述清晰,您重新表述一下。
2020-03-05 16:19
就是我们外账9月已经录了一笔 借 应收账款 贷 银行存款,因为是先付款的,后收到的发票,,10月收到的发票做账是要11月开始折旧是吗, 摘要可以写第一期到第12期,分12期折旧,小金额的, 大金额的模具才是最低5年吗,
2020-03-05 19:08
是的,10月收到的发票做账是要11月开始折旧,摘要可以标明期数。
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晓宇老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
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2020-03-05 14:05
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2020-03-05 19:08