送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-03-12 11:38

不合理,是其他应收

钟存老师 解答

2020-03-12 11:38

不过你放到哪里,借贷方余额就暴露了,其他应付的借方余额其实也是其他应收

VE。 追问

2020-03-12 11:46

那我现在就这个月的帐还是跟之前同事的一样那样做,是吗?那以后备用金用于使用支付时(例如用来招待员工餐)做借管理费用-员工福利,贷其他应付款吗?

钟存老师 解答

2020-03-12 11:50

备用金其实是计入库存现金的,除非老板拿走了

钟存老师 解答

2020-03-12 11:50

如果老板支出,自己拿钱,就可以借费用,贷其他应付款

VE。 追问

2020-03-12 11:51

那现在做了其他应付科目,使用备用金的时候,要怎么做分录呢?

钟存老师 解答

2020-03-12 12:21

那就是借管理费用贷其他应付款吗?

VE。 追问

2020-03-12 12:29

额……您带了个吗字是在跟我讨论吗?我不知道。我是会计菜鸟

钟存老师 解答

2020-03-12 12:36

不用管问号。就是那么做

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你好,是可以,应是最初企业是向法人借款,所以做到其他应付款,就一直用其他应付款 现在分录 借:其他应付款 贷:银行存款 法人还款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2020-03-12 12:02:18
不合理,是其他应收
2020-03-12 11:38:10
你好,借:现金 贷:银行存款 这个才是提取备用金的分录
2022-04-12 15:04:57
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2020-05-27 12:27:08
你好,你是用取款归还股东吗
2019-08-28 08:39:32
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