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星辰
于2016-05-06 09:11 发布 1250次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-06 09:27
老师,那我现在有一份4月30日进项发票,4月份没有认证,5月份也不认证抵扣了,现在想入库怎么办?可以这样写分录吗?借:库存商品 应交税费-待认证抵扣的进项税 贷:应付账款
邹老师 解答
2016-05-06 09:11
借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-05-06 09:30
可以的认证通过了再从待抵扣进项税额转入进项税额科目
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老师,取得发票的会计分录,认证发票的会计分录,进项税抵扣销项税的分录,月末进项税留抵的分录怎么写的啊,除了这些还有关于进项销项的分录了吗
答: 你好,主要是进项发票的分录,销项的分录,结转未交增值税的分录
老师您好,我们去年12月的进项发票已经抵扣了,但是入账只入了一半,能否在今年一月入另一半呢?要怎么做会计分录呢?求支招,谢谢老师
答: 你好,具体去年分录怎么入的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
进项发票已认证,但是不允许抵扣,会计分录怎样做
答: 你好,借:应交税费-待抵扣进项税额
入账未抵扣的进项发票如何写会计分录,老师
讨论
大家好,我有一个问题请大家来解决 就是我们公司是刚刚成立的,现在没有什么业务,用代垫付顺丰速运公司运费的方式来获取增值发票来抵扣进项发票,我收到客户的货款,然后顺丰公司给我开增值发票,这个会计分录怎么做?
老师你好,我七月份认证了进项发票,但是没有销项产生。我需要做结转吗?具体怎么做会计分录?如果有销项了,抵扣后又怎么做?我自己做了几个分录,帮忙看下对不对!第一张是进项转已认证待抵扣的,第二张是进账转待认证的,第三张是产生了销账,然后进项待抵扣的发生抵扣。这样做对不对?
我是购货方,上月进项发票已入账,已抵扣,因商品名称有误,这个月销货方开了一张冲红发票和一张正确的蓝字发票,请问会计分录怎么做
3月份的进项发票5月份认证抵扣怎么写会计分录
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
2016-05-06 09:11
邹老师 解答
2016-05-06 09:30