送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-18 18:33

这个1,借应付职工薪酬 贷营业外收入,2 借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数

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相关问题讨论
你好,你们收到的时候 借:银行存款 贷:专项应付款 缴纳的时候 借:专项应付款 应付职工薪酬等 贷:银行存款
2021-06-09 14:09:37
(1)、收到稳岗补助: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
2020-06-05 14:50:19
红冲之前计提缴纳,借管理费用-社保负数贷应付职工薪酬负数 借银存贷应付职工薪酬
2019-04-02 14:40:08
按下图的分录处理就可以。
2018-12-04 13:34:43
借:其他应收款 贷:银行存款
2021-06-28 16:45:42
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