老师好,小规模纳税人销售时的分录这样做对吗?
小规模纳税人销售分录:
1. 月销售额8万   借:应收账款80000  贷:主营业务收入77669.9  应交税金-应交增值税2330.1     减免税时:借应交税金-应交增值税2330.1  贷:营业外收入2330.1
2. 月销售12万    借:应收收款120000  贷:主营业务收入116504.85 应交税金-应交增值税3495.15  

张张
2020-03-28 08:52发布 999+ 次浏览
老师解答
许老师  |  官方答疑老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-03-28,08:55
嗯嗯,处理是正确的哦
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你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,你是季度报税的话,季度末再结转就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好 请问收到金额多少
2020-04-02 22:24:15
你好! 季度营业额低于30万,免增值税的
2019-04-06 20:10:59
你好,增值税减免转为营业外收入
2018-10-09 10:00:39
还有其它疑问? 再问一问吧
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小规模纳税人免税收入,做分录,是借:应收账款 贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入?
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你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
你好,你是季度报税的话,季度末再结转就可以的。
您好 请问收到金额多少
你好! 季度营业额低于30万,免增值税的
你好,增值税减免转为营业外收入
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