
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧? 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?
答: 你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
我想请问下之前多计提的电费,贷:其他应付款-电业局 现在用于冲销本月的电费是 借:其他应付款-电业局 贷:销售费用-电费吗
答: 是的,就是之前计提的红字分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问年底根据客户销量按一定比便返点,如返点金额20000元,公司将返20000的商品给客户,请问如何做帐,借销售费用吗?贷:其他应付款——客户(现在先计提,客户还没有提贷)内帐。
答: 老师,请问当客户提货时,单价按销单价算,冲其他应付款时,又该如何作帐呢?


没有快乐了 追问
2020-04-01 11:07
立红老师 解答
2020-04-01 11:10