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例如:4月3日才开始生产出ABC三款共产品100件,4月5日卖出A和B两款共60件,收到现金1000元,那么我应该就在4月5日做会计分录: 借:营业成本,(不知多少,因为成本核算要到月末才能核算,) 贷:库存商品 60件 ,请问这个营业成本,的数据怎么处理???
会计
2020-04-10 23:37发布
983 次浏览
老师解答
陈诗晗老师
|
官方答疑老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-04-11,08:32
你好,同学。
你这里的营业成本可以月末结转处理的
是你出售的60*每一件单位成本
会计 (提问者) :
这里每一个单位成本(只能到4月底过完核算吗????),不能4月5日卖出,这天算出单位成本吗??如果一个月中卖出1000笔,那其不是都不能处理,要等到月末过完才来核算成本,才能补会计分录????????????????
陈诗晗老师 (答疑老师) :
什么意思,没太明白你的意思,
你是在4月末结转成本的。
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借主营业务成本负数 贷其他业务成本
2022-08-12 06:00:44
同学你好,借:以前年度损益调整,负数,贷:应付职工薪酬,负数。
2021-06-13 23:34:14
你好!你的这个成本包括什么嗯?
2018-06-27 14:27:16
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结转成本的会计分录借:营业成本贷:主营业务成本对吗
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你好,如果是销售商品结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果是原材料 借:其他业务成本 贷:原材料
借:生产成本 贷:原材料等科目 借:主营业务成本 贷:库存商品
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同学你好,借:以前年度损益调整,负数,贷:应付职工薪酬,负数。
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