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孝顺的白猫
于2020-04-17 10:40 发布 1882次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-17 11:03
你好 你挂其他应付款贷方 是因为有个人垫付的订金款吗
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老师,我想问一下,这个代扣的个人社保,公积金不是应该属于其他应收款吗,那如果是书上的其他应付款,下次员工实发,扣回来,怎么做分录呢
答: 您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
老师好,其他应付款贷方为负数,需要做分录调整到其他应收款吗
答: 您好 其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司借了股东10万,公司欠股东6万,我能这样做分录吗? 借:其他应付款6 贷:其他应收款6 这样实际公司借了股东4万。对吗?
答: 你好,是的,是这样调整
老师,请问其他应收款是负数了,可以转到其他应付款吗?怎么做分录?
讨论
财务会计:借:其他应收款,贷:其他应付款预算会计怎么做分录。
内账设个小金库已设借方:其他应收款-某某人,贷方:其他应付款-某某人,如果再从其他应收款里支出给另外一个人设小金库如何做分录?
其他应付款要转到其他应收款怎么做分录?
老师,往来款是用其他应付款还是其他应收款呢?财务处理怎么做分录
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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