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1.甲酒厂为增值税一般纳税人,2016年6月份发生如下经济业务:
(1)向农场购进粮食20万元,入库,支付运费20000元收到运输单位增值税发票。
(2)将上述粮食发往加工成白酒100吨,支付加工费40万元,辅助材料款10.6万元,收到增值税发票。白酒收回入库,支付运费10万元,收到增值税发票.
(3))销售自产的甲种粮食白酒100吨,每吨不含税单价22000元(成本价18000),收取包装物押金2340元,款项全部存入银行.
(4)将上述自产的甲种白酒5吨发给职工作为福利。
(5)将加工收回的白酒50吨,批发给某商场,每吨批发价格30000万元(不含税)
(6)将自产的甲种白酒出口20吨,每吨出口价20000元人民币
(7)用甲种白酒20吨抵债偿还购货款40万元。
要求:计算该酒厂应纳增值税、消费税
负责的店员
2020-04-23 12:07发布
999+ 次浏览
老师解答
暖暖老师
|
官方答疑老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
2020-04-23,12:27
你好,计算过程一会发给你
暖暖老师 (答疑老师) :
这个题目的税率我按照多少?现在的还是以前的?
负责的店员 (提问者) :
按照现在的吧
暖暖老师 (答疑老师) :
业务1费进项税额
200000*9% 20000*9%=19800
暖暖老师 (答疑老师) :
业务2的进项税额
406000*13% 100000*0.09=61780
暖暖老师 (答疑老师) :
业务3的销项税额
(100*22000 2340/1.13)*13%=286269.20
暖暖老师 (答疑老师) :
应交消费税就是
(2200000 2340/1.13)*20% 100*2000*0.5=540414.16
暖暖老师 (答疑老师) :
业务4的销项税是
5*18000*(1 10%)*13%=12870
暖暖老师 (答疑老师) :
消费税组成计税价格
(90000*1.1 5000)/(1-20%)%=130000
暖暖老师 (答疑老师) :
缴纳消费税
130000*20% 5*2000*0.5=31000
暖暖老师 (答疑老师) :
业务5得增值税
50*30000*13%=195000
暖暖老师 (答疑老师) :
缴纳消费税
50*30000*20% 50*2000*0.5=350000
暖暖老师 (答疑老师) :
6缴纳增值税
20*20000*13%=52000
暖暖老师 (答疑老师) :
缴纳消费税
400000*20% 20*2000*0.5=90000
暖暖老师 (答疑老师) :
业务7的增值税
400000*13%=52000
暖暖老师 (答疑老师) :
缴纳消费税
400000*20% 20*2000*0.5=90000
暖暖老师 (答疑老师) :
增值税进项税额
19800 61780=81580
暖暖老师 (答疑老师) :
增值税销项税是
286269.20 12870 195000 52000 52000=598139.2
暖暖老师 (答疑老师) :
本月缴纳增值税598139.2-81580=516559.20
暖暖老师 (答疑老师) :
本月消费税
540414.16 31000 350000 90000 90000=1101414.16
负责的店员 (提问者) :
老师,请问业务二的4060000是怎么得出的
暖暖老师 (答疑老师) :
这里不小心写错了应该是506000才对的
共21条回复
相关问题讨论
你好,增值税一般纳税人,购买材料取得增值税专用发票,进项可以抵扣,那入库就是按不含税单价入库的
2020-04-07 17:51:56
你填写单价是不含税单价,后面有税率还有含税的总价
2019-11-29 11:04:54
你好,增值税一般纳税人,购买材料取得增值税专用发票,入库是不含税单价入库。
2020-04-07 17:34:33
你好 出库的价格就是库存商品入库时的金额 小规模不能抵扣入库是进价税合计的金额 一般纳税人进项可以抵扣是不含税的金额
2019-07-22 18:39:42
你好,都是不含税的价格
2019-11-15 15:24:44
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你填写单价是不含税单价,后面有税率还有含税的总价
你好,增值税一般纳税人,购买材料取得增值税专用发票,入库是不含税单价入库。
你好 出库的价格就是库存商品入库时的金额 小规模不能抵扣入库是进价税合计的金额 一般纳税人进项可以抵扣是不含税的金额
你好,都是不含税的价格
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