送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-26 15:17

您好同学,1万元的200当成是销售费用处理就好了

若梦 追问

2020-04-26 15:18

分录怎么做?

若梦 追问

2020-04-26 15:19

200是厂家返给我们公司的,充值10000就用10000。200是我们的收入

何江何老师 解答

2020-04-26 15:25

借:销售费用 200贷:银行存款 200
充值是借:银行存款10000  贷:预收账款10000

若梦 追问

2020-04-26 15:32

我表达错误。是这样的我们是手机专卖,也办理宽带业务。我们是代理商。要预存款放到上家这个宽带账号里。比如存放1万。正好有客户来办理业务用了8000元,我们账户余额就是2000元。等到我们账户上这1万用用完。会给我们返200元。这200元是我们的收入。这个分录怎么做?

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借银行存款贷预收账款10000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借银行存款贷预收账款10000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借预收账款贷银行存款8000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:46

预收账款贷主营业务收入200

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相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
你好,平销返利是由于销售商品产生的,销售商品是确认为主营业务收入,返利时是冲减主营业务收入
2020-08-02 09:01:02
你好,主营业务收入可以设置二级明细 比如主营业务收入——销售商品收入,主营业务收入——提供劳务收入等
2020-02-27 12:03:14
那你要冲减收入,借:主营业务收入 贷:银行存款
2018-08-15 15:44:57
你好,建议:收到资金 借:银行存款 贷:预收账款。 分摊收入:借 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2018-04-16 13:50:01
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