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阳阳2014
于2020-05-04 14:35 发布 603次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-04 14:35
你好 发票开了多少呢?
阳阳2014 追问
2020-05-04 14:37
未开发票
答疑苏老师 解答
2020-05-04 14:38
你好 你们之前挂账491的话,这次就是 借 应付账款 491 贷 库存商品 41 银行存款 450
2020-05-04 14:47
可以借:应付账款491 贷 财务费用-其他 41 银行存款 450 吗?
2020-05-04 14:48
你好 也可以的 不过这个财务费用也是不可以税前扣除的。
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供应商货款491元 优惠41元,实付450的分录怎么做
答: 你好 发票开了多少呢?
老师,您好,我想问一下,就是供应商回收配料抵货款的分录是怎样的
答: 你现在是客户还是供应商,抵应收款还是应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个分录是什么意思????客户货款直接转给供应商了吗?
答: 你好 不是的 这里可能之前支付了押金,或者供应商之前多公司有欠款。
这是公司付供应商货款打的收条,该怎么记分录啊
讨论
供应商的货物有质量问题,扣了供应商货款,这个货款怎么写分录啊
老师,请问收到供应商支付代收货款的分录怎么做?
老师,早上好!本月应付供应商A客户货款10万,应收供应商A客户4万,应收抵应付后,我们付给A客户6万元就可以啦,老师,分录怎么写?谢谢!
老师你好,支付供应商货款16884,其中有减去补差价款396,还有卖给供应商一组冷风柜2925、实际支付货款13663,老师这笔分录咋做
答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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阳阳2014 追问
2020-05-04 14:37
答疑苏老师 解答
2020-05-04 14:38
阳阳2014 追问
2020-05-04 14:47
答疑苏老师 解答
2020-05-04 14:48