送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-20 07:22

你好,
销项和进项每个月都不结转,也不用未交增值税转出未交增值税这样的科目
那只能这样处理,
预交时,
借应交税费--预交增值税,贷银行存款,
把预缴转入,
借应交税费--应交增值税(已交税金),贷应交税费--预交增值税,

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相关问题讨论
你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01
你好,怎么会不平的?应该一样的金额,要不就是你账务不对是吗?
2018-09-18 18:18:13
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
老师,本期留抵税额和财务报表应交税费的关系是什么
2018-09-21 02:42:20
是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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