送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-26 08:57

你好
借;管理费用——差旅费(差额)
应交税费——应交增值税(进项税)20.66
贷;银行存款等科目 2950

调皮的小蝴蝶 追问

2020-05-26 08:59

管理费用-差旅费的差额怎么算

邹老师 解答

2020-05-26 09:05

你好,就是2950-20.66就是计入管理费用-差旅费的金额

调皮的小蝴蝶 追问

2020-05-26 09:09

为什么贷方是银行存款,而不是其他应收款?

调皮的小蝴蝶 追问

2020-05-26 09:09

飞机票的税额怎么算?

邹老师 解答

2020-05-26 09:12

你好,这里没有提到之前出差有借支款项,所以我贷方就通过了银行存款科目核算,而不是其他应收款
一般纳税人飞机票可以抵扣的进项税额=机票金额/1.09*9%

调皮的小蝴蝶 追问

2020-05-26 09:15

按生产工时分配本月制造费用48300元,其中,生产CH1产品耗用工时为60000小时,生产CH2产品耗用工时为55000,这个会计分录和数应该怎么算

邹老师 解答

2020-05-26 09:18

你好
借;生产成本——CH1产品48300*60000/(55000+60000)
生产成本——CH2产品48300*55000/(55000+60000)
贷;制造费用48300

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您好,借:管理费用-差旅费 2408%2B700-42 应交税金-应交增值税-进项税 42 贷:其他应收款 3000 银行存款 108
2023-06-24 14:23:44
借,管理费用或销售费用1760 库存现金40 应交税费-应交增值税进项税额18.4 贷其他应收款1800 银行存款180
2023-05-22 00:01:53
你好;     借  管理费用- 差旅费  ;进项税  、库存现金   贷    其他应收款  
2022-12-01 17:17:27
你好 借:管理费用—差旅费(差额) 应交税费—应交增值税(进项税额)144.34 库存现金 20 贷:其他应收款 8400
2021-11-30 20:46:55
您好,借管理费用~差旅费5080,借管理费用~住宿费1433.96,应交税费应交增值税86.04,借管理费用~会议费1886.73应交税费应交增值税113.21借管理费用~交通费410,贷其他应付款。借管理费用,贷应付职工薪酬720
2021-06-18 23:02:00
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