
请问以前会计预付给个人运费款项,一年后又冲挂在法人上。以前借预付账款个人,贷银行存款,现在平账借其他应付款法人户贷预付账款个人,帐上这可属于抽逃资金还是属于分红交个税,公司欠法人户上钱
答: 你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
老师 我的往来账过渡预付账款科目6月:收票85000,付款51000,挂账34000借:工程施工85000贷: 预付账款51000预付账款34000借:预付账款51000贷:银行存款510007月结算,扣下保证金借:预付账款34000贷:银行存款29750其他应付款4250这样过渡的预付账款金额为:85000,而实际付款80750,差异4250,为质保金。我怎么调整分录,使预付账款的往来账金额=实际付款金额?
答: 质保金直接是作为往来款处理,支付时就平了。不用再单独平账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师、我们是做游学、夏令营,我们出营的话会给个人打一部分备用金、做的分录借:预付账款贷:银行存款,如果有剩余做相反的分录、如果钱不够、借:预付账款贷其他应付款你帮我看一下、有没有问题[玫瑰]
答: 你好 你先付款出去 借预付账款 贷银行存款 没用过的话 做借银行存款 贷预付账款 对的中间发生的收取的服务费等计入收入即可
税控盘维护费支付维护费时,借:预付账款 280 贷:银行存款280 对吗?还是要放其他应付款?已经入账了预付账款的怎么办
老师您好!您看我这样做对不对哈 银行付租金的时候A公司 我是这么做的 借: 其他应付款--A 贷: 银行存款 现在我收到A公司的发票 我是这么做的 借:预付账款--租金A公司 贷:其他应付款--A公司
当时老板垫付了预付账款,后来未实施退回到公司账,分录是:借预付账款 贷其他应付款 借银行存款 贷预付账款?除了银行到账的凭证,其它需要什么凭证?
公司厂房租1年一次性交的180万,摊12个月。交租金时凭证如何做 借:预付账款 180 /(还是其他应付款) 贷:银行存款 33.6 现金 146.4


o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-05-26 11:06
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-05-26 11:07
玲老师 解答
2020-05-26 11:21