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你好,请问业务招待费支出,我们没有票据,是按40%纳税调增,还是全部按无票支出调增?
JOY
2020-05-27 14:13发布
999+ 次浏览
老师解答
三月清风老师
|
官方答疑老师
职称:
中级会计师,审计师
2020-05-27,14:14
你好 没有发票的 需要全部纳税调增
JOY (提问者) :
那还需要在扣除类业务招待费那里计算调增了吗?
JOY (提问者) :
全部调增是写在业务招待费支出,还是其他?
三月清风老师 (答疑老师) :
全部放在A104000 业务招待费里调增吧!
JOY (提问者) :
无票支出,是在扣除类项目里面的其他调整吧?
三月清风老师 (答疑老师) :
金额不大的话都可以 最主要的是税缴纳掉就行了
共5条回复
相关问题讨论
2个科目的都要调增的
2025-01-14 17:03:30
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03
你好,是的,账面金额是需要做到一致的
2018-04-26 16:01:10
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 比如收入1000万,发生业务招待费15万,收入的5‰=5万,发生额的60%=9万,所以按5万扣除,10万做纳税调增处理
2019-04-10 09:57:50
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老师,业务招待费纳税调增是不是调整的是管理费用里的业务招待费,销售费里的业务招待费不影响吧
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2个科目的都要调增的
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
你好,是的,账面金额是需要做到一致的
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 比如收入1000万,发生业务招待费15万,收入的5‰=5万,发生额的60%=9万,所以按5万扣除,10万做纳税调增处理
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老师,业务招待费纳税调增是不是调整的是管理费用里的业务招待费,销售费里的业务招待费不影响吧
业务招待费是根据具体部门做销售费用-业务招待费或管理费用-业务招待费,那到进行纳税调整时业务招待费是把销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费合并一起在算还是怎么算?
就是纳税调整明细表里业务招待费调增调减是填业务招待费还是销售收入呢
期间费用表中的业务招待费与纳税调整表中的业务招待费要一致吧。
业务招待费纳税调整 怎么调?
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