你好,请问业务招待费支出,我们没有票据,是按40%纳税调增,还是全部按无票支出调增?

JOY
2020-05-27 14:13发布 999+ 次浏览
老师解答
三月清风老师  |  官方答疑老师
职称: 中级会计师,审计师
2020-05-27,14:14
你好 没有发票的 需要全部纳税调增
  • JOY (提问者) : 那还需要在扣除类业务招待费那里计算调增了吗?
  • JOY (提问者) : 全部调增是写在业务招待费支出,还是其他?
  • 三月清风老师 (答疑老师) : 全部放在A104000 业务招待费里调增吧!
  • JOY (提问者) : 无票支出,是在扣除类项目里面的其他调整吧?
  • 三月清风老师 (答疑老师) : 金额不大的话都可以 最主要的是税缴纳掉就行了
共5条回复
相关问题讨论
2个科目的都要调增的
2025-01-14 17:03:30
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03
你好,是的,账面金额是需要做到一致的
2018-04-26 16:01:10
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 比如收入1000万,发生业务招待费15万,收入的5‰=5万,发生额的60%=9万,所以按5万扣除,10万做纳税调增处理
2019-04-10 09:57:50
还有其它疑问? 再问一问吧
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老师,业务招待费纳税调增是不是调整的是管理费用里的业务招待费,销售费里的业务招待费不影响吧
立即提问
2个科目的都要调增的
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
你好,是的,账面金额是需要做到一致的
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 比如收入1000万,发生业务招待费15万,收入的5‰=5万,发生额的60%=9万,所以按5万扣除,10万做纳税调增处理
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