老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
借应付账款 daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。 答
老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
同学你好 只是进项转出吗 是什么会计准则 答
老师我想问一下,因为疫情经济环境不好,法人不断地 问
那个得看自己的实力,现在是要5年实缴的,交不足要罚款的 答
老师,我想问留抵退税怎么计算 问
同学,前面2个数相减就是后面那个数 答
存货要是发生了减值怎么做账? 问
借:资产减值损失 贷:存货减值准备 答
老师,我往来账目通过以前年度损益调整。对我所得税有什么影响,需要调整所得税还是什么呢
答: 你好 这个对你本年的企业所得税没有影响,但是要调整对应年份的汇算清缴
以前年度损益调整是调整上年的差错,可以理解成所得税税前的金额吗?
答: 你好,以前年度损益调整科目调整的是之前年度的损益事项错误 可能是所得税税前,也可能是税后的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,还是我的上个问题,贷:以前年度损益调整,不迁扯到所得税吗
答: 你好,此问题请原问题下面追问 一般分录是这样做的 计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款