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小U
于2016-06-14 16:06 发布 2021次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-14 16:18
货物和发票是四月收到的,货款是5月付的,多付了3000收不回来,是不是四月时借:库存商品7000 贷:应付账款 7000 5月时借:应付账款 7000预付账款3000 贷:银行存款 月末做借:资产减值损失 贷坏账准备 借坏账准备 贷预付账款?
小U 追问
2016-06-14 16:31
老师,回答下,是不是这样做?
邹老师 解答
2016-06-14 16:07
借;资产减值损失 贷;坏账准备借;坏账准备 贷;预付账款
2016-06-14 17:30
库存商品4000 预付账款 3000贷:银行存款 7000 按这个分录处理,然后加上我上面那笔分录,金额3000就是了
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我们公司买了10多万的货款、但是对方没有给我们开票、我这个账需要怎么做分录?
答: 您好,借预付账款贷银行存款,如果确定后面也不能取得发票了,就正常入账,汇算清缴做纳税调整
我想问一下配货款怎么做分录
答: 你好 是先打款 是吧?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,我司付了货款,对方公司还没开票给我,要怎么做分录。
答: 借预付账款 贷银行存款
铁建银信货款怎么做分录,贴现怎么做分录
讨论
想问一下这两笔货款一进一出,怎么做分录呀?
付不出去的货款怎么做分录啊
A公司帮B公司代付给C货款,C应该怎么做分录
A公司向B银行借货款10万,为期两年,货款打入C公司,公司向B银行还款,对A公司怎么做分录
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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小U 追问
2016-06-14 16:31
邹老师 解答
2016-06-14 16:07
邹老师 解答
2016-06-14 17:30