送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-14 16:18

货物和发票是四月收到的,货款是5月付的,多付了3000收不回来,是不是四月时借:库存商品7000  贷:应付账款 7000 5月时借:应付账款  7000预付账款3000 贷:银行存款  月末做借:资产减值损失  贷坏账准备  借坏账准备  贷预付账款?

小U 追问

2016-06-14 16:31

老师,回答下,是不是这样做?

邹老师 解答

2016-06-14 16:07

借;资产减值损失   贷;坏账准备
借;坏账准备    贷;预付账款

邹老师 解答

2016-06-14 17:30

库存商品4000 预付账款 3000贷:银行存款 7000   按这个分录处理,然后加上我上面那笔分录,金额3000就是了

上传图片  
相关问题讨论
您好,借预付账款贷银行存款,如果确定后面也不能取得发票了,就正常入账,汇算清缴做纳税调整
2020-07-08 12:28:50
你好 是先打款 是吧?
2019-09-08 12:07:50
你买来这些锁可以销售出去的吗
2019-09-02 14:45:15
借预付账款 贷银行存款
2019-06-26 16:24:28
你好,借;银行存款,贷;应收账款
2019-06-21 10:22:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...