EXW出口的,没有收客户运费,客户货代那边报关,有1500 问
你好,实务中影响不大。 答
请问,企业年金在企业所得税汇算填报是在A105050《 问
你好,大额养老里面的 答
老师,请问一下汇算清缴中营业收入里的其他收入包 问
你好。麻烦发下图片表单 答
老师,如果之前一直有申报法人工资,但是这个月法人, 问
如果公司没有注销,要法人一定要申报的,0申报就行呢 答
老师库存商品报废进项税要转出么那如果低于市场 问
第一个不是非正常损失的不需要 第二个什么原因的 报废的可以 答
借:管理费用 贷:银行存款/现金抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)借:管理费用 负数借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 减免税款后还有余额吗?
答: 你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
请问三万一下免税的销售减免时:借:应交税费--减免税款 贷:营业外收入--增值税减免。。。借方这样写对吗?还是借:应交税费--应交增值税-减免税款,
答: 发生时 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 减免时 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入-增值税减免
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
税控盘可以减免税费280元,账务处理:借管理费用 280 贷,银行存款280,借:应交税费-应交增值税-减免税款 280280,那么使用这个减免税的时候,应该怎么做账呢?借:应交税费-应交增值税-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款 280对吗?
答: 你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
税控设备维护费抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330借:管理费用 -330借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费减免税款 是这样吗?
增值税进项销项月底结转,这边还是老式的的结转到已交税金然后缴纳时,通过借已交税金贷银行存款现在金税盘等维护费计入应交税费应交增值税减免税款中,那月底这么结转,是要把其结转到已交税金科目吗?