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老师,麻烦请问下2021年12月份收到成本发票一张,当时做借:工程施工 贷:应付账款,当月成本发票充足,所以未结转至主营业务成本科目,2022年1月份项目部把这张成本发票拿走了,现在该怎么做账?
年前公司的成本发票暂时要不回来,做了暂估成本的,分录如下:借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估过年后部分发票要回来了,请问怎么红冲之前暂估的成本,分录要怎么做
21年12月计提成本5万,分录借:主营业务成本5万贷:应付账款 5万1月收到的成本发票6万,进项7800元,该票当月没有收入,却已经认证了1月的分录怎么做

