送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-13 18:27

你好,你们有办理一般纳税人吗,

奥特曼 追问

2020-07-13 18:28

是的,我们从5月份开始就是了。

庄老师 解答

2020-07-13 18:30

你好,业务招待费用收到专票,进项税额200元也不能抵扣,

奥特曼 追问

2020-07-13 18:31

我知道不抵扣,所以才问啊!能

庄老师 解答

2020-07-13 18:35

你好,直接计入招待费,借管理费用,贷银行存款,认证后如何处理要做进项转出,借管理费用,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)

奥特曼 追问

2020-07-13 18:37

这样处理那进项税额转出科目贷方就有余额了啊!这不正确啊。

庄老师 解答

2020-07-13 18:38

你好,是的,都是这样处理 的,不信你问问别人,

奥特曼 追问

2020-07-13 18:42

月末如何结转

庄老师 解答

2020-07-13 18:53

你好,可以这样处理,借应交税费---应交增值税(进项税额转出),贷应交税费--未交增值税,这样就平了,

奥特曼 追问

2020-07-13 18:56

进项税额转出是平了,但转到哪里去了呢,未交增值税里面去了,也就是这200元我们需要交了?我们是购买方,当时付款的时候就是含税价啊,为什么还要交一道增值税呢?不明白。

庄老师 解答

2020-07-13 19:13

业务招待费用收到专票,进项税额200元,认证后如何处理,你们有没有认证抵扣,没有就什么也不用做,

奥特曼 追问

2020-07-13 19:15

回到原点,我怎么感觉老师和我一样呢?有有认证了啊!纳税申报也转出了,如何进行账务处理?

庄老师 解答

2020-07-13 19:17

认证后如何处理要做进项转出,借管理费用,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出),

庄老师 解答

2020-07-13 19:17

借应交税费---应交增值税(进项税额转出),贷应交税费--未交增值税,

奥特曼 追问

2020-07-13 19:20

转到未交里面去了,然后呢?就是要交吗?我取个普票就直接进成本费用了,现在要多出200元钱了吗?

庄老师 解答

2020-07-13 19:24

我取个普票就直接进成本费用了,你是取得普票还是专票,取个普票不能认证抵扣的,

奥特曼 追问

2020-07-13 19:33

感觉你也是个不懂的,你不是误导人吗?

庄老师 解答

2020-07-13 20:05

不好意思,水平有限,

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相关问题讨论
对,你如果抵扣的话,是需要进项税额转出的。
2022-05-20 09:50:25
借管理费用――业务招待费 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
2019-07-06 10:55:03
你好,不可以抵扣的。
2019-10-11 21:20:48
您好,不可以抵扣,业务招待属于个人消费、应酬的范围,不可以抵扣。
2023-06-08 19:41:23
同学,你好 用于集体福利和个人消费的购进商品,服务,劳务不能抵扣进项税,需要转出
2021-04-22 23:03:48
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