送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-14 15:08

你好,需要转为无票收入核算
借;预收账款,贷;主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税

文婷 追问

2020-07-14 15:10

如果是预付账款,年末怎么处理?

邹刚得老师 解答

2020-07-14 15:12

你好,预付的款项有取得相应的发票入账吗?

文婷 追问

2020-07-14 15:14

没有取得发票,并且是预付给个人的货款

邹刚得老师 解答

2020-07-14 15:18

你好,是确定无法取得发票,还是今后会取得发票呢?

文婷 追问

2020-07-14 15:19

确定无法取得发票

邹刚得老师 解答

2020-07-14 15:25

你好,确定无法取得发票,就做无票购进处理
借;库存商品等科目,贷;预付账款

文婷 追问

2020-07-14 15:27

做外账这样可以吗?我这边也只有银行走的一笔回单而已

邹刚得老师 解答

2020-07-14 15:32

你好,可以这样处理
借;库存商品等科目,贷;预付账款
汇算清缴的时候,对无票成本做纳税调增处理

文婷 追问

2020-07-14 15:49

还有其它的处理方法吗?就是不想交税

邹刚得老师 解答

2020-07-14 15:52

你好,不想交税,就需要按规定取得发票入账才是的

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你好,需要转为无票收入核算 借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2020-07-14 15:08:43
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