员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
建筑行业;1、预缴分录:借:应交税费——预缴增值税 贷:银行 2、月末:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预缴增值税 3、应缴增值税=销-进 计提增值税:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税请老师帮我看下是不是这样做的?
答: 您好!操作是可以这样。但是预交的时候,是计入应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款。
建筑企业跨地区预缴增值税,期末转到应交税费-未交增值税吗,即借:应交税费一未交增值税 贷:应交增值税-预缴税款
答: 你好,是的,是这样处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑行业在外地预缴增值税,借方是应交税费~预交增值税,贷方银行存款吗?
答: 您好 这样写分录正确的
摩登 追问
2020-08-01 22:36
maize老师 解答
2020-08-01 22:55