老师,我上个月暂估了原材料,这个月发票回来了,我应 问
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 答
老师,分公司非独立核算,申报这块怎么申报?资产负债 问
除了所得税合并在一块其他的都是自己申报自己的 财务报表和所得税的都是合并报表。 答
延续之前个税申报都是这个月申报,这个月发放。好 问
你好,这个月零申报一个月就行。 答
老师弥补以前年度亏损怎么算,我们现在是第七年了 问
你好,麻烦发下A106000表单 答
你好老师!个体户要不是定期定额户,那是不是和企业 问
同学,你好 是的,需要做账 答
管理部门发的业务招待费计入-管理费用-业务招待费。 销售部门发生的业务招待费 也计入管理费用-业务招待费吗?
答: 销售部门计入销售费用-业务招待费
发生了几笔招侍费,分录合写,借:管理费用业务招待费~500,管理费用业务招待费~200,管理费用业务招待费~171,贷:银行存款~871,
答: 可以直接合并一笔写分录 借:管理费用——业务招待费 贷:银行存款(或库存现金)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
业务招待费是根据具体部门做销售费用-业务招待费或管理费用-业务招待费,那到进行纳税调整时业务招待费是把销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费合并一起在算还是怎么算?
答: 对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
长情的月亮 追问
2020-08-02 07:51
暖暖老师 解答
2020-08-02 08:06
长情的月亮 追问
2020-08-02 08:12
暖暖老师 解答
2020-08-02 08:22
长情的月亮 追问
2020-08-02 08:47
暖暖老师 解答
2020-08-02 09:13