送心意

小曹老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-17 10:24

您好:需要全套报表。招待费会影响2张表,主表和纳税调整明细表,其他的表可以直接复印一份。这两张表可以直接原表改数,要在改的地方盖公章。或者重新填一份

追问

2020-08-17 10:35

直接拿电子税务局打印出来的这套表是吗

小曹老师 解答

2020-08-17 10:37

1、您可以直接打印一套,然后将需要更改的表进行更改,在更改处加盖公章。
2、保险起见,将需要更改的表打印出一份空白的,重新填一下。其他不需要改动的表直接复印一套。

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相关问题讨论
你好,你可以的,你可以那个直接计提所得税就可以了。
2022-04-11 09:53:52
学员:是的,我们的企业财务报表年报已经报完,现在需要做企业汇算清缴,业务招待费调整交所得税,那么我们该如何处理呢? 老师:企业汇算清缴是企业每年应缴纳的企业所得税,因此,招待费调整交所得税,可以在企业汇算清缴中做一个借方费用及贷方应交税费-企业所得税的调整,以表明企业应交税费的变动。 此外,企业汇算清缴还包括汇总企业本期应交税费,确认上期未缴税费额度,计算上期未交税费的利息,填写汇总表格等步骤,每个企业的汇算清缴要求可能不尽相同,因此企业在做汇算清缴时,应当仔细遵守相关规定,以确保企业税务结算准确、及时。
2023-03-09 14:39:20
招待费填写在纳税调整明细表里面
2021-04-30 10:30:35
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 比如收入1000万,发生业务招待费支出10万 收入的5‰=5万,发生额的60%=6万,那业务招待费支出的税收金额就是按5万填写
2020-05-08 15:42:49
你好 税收金额按账载金额的60%,不超当年销售收入的千分5来填写。
2020-04-12 10:30:22
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