老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
打印专用发票抵扣联认证结果通知书时,将“应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额”转入“应交税费-应交增值税-进项税”平时拿到进项发票时都是做待抵扣进项税额?
答: 不是,待抵扣只是用于取得的按照固定资产核算的不动产或者在建工程,第一个月抵扣60%剩余的40%计入待抵扣,等到13个月在抵扣!仅此一
老师,如果一张发票费用归属在本月,但进项税不想在本月抵扣。可以本月做费用,进项税做在应交税费-待抵扣进项税额这个科目吗?下个月抵扣了这张票后,待抵扣进项税额就结转到应交税费-应交增值税进项税额里。
答: 是的,就是那样处理的哈
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
将应交税费-应交增值税-进项税额科目写 成了应交税费-待抵扣进项税额,后面我又做了一笔分录将应交税费-待抵扣进项税额结转到了应交税费-应交增值税-进项税额,可以吗?待抵扣进项税额是是用来待抵扣的以后年度的固定资产的进项税额吗?
答: 可以 贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
请问收到进项税发票时,直接认证抵扣的话,还用再从 应交税费 待认证进项税额和应交税费 待抵扣进项税额科目走一下程序吗?还是直接计入应交税费 应交增值税 进项税额 ?谢谢!
老师上月有张发票入账但未抵扣,这月抵扣了,是由应交税费-待抵扣进项税额转入到应交税费-应交增值税进项税里还是转入到应交税费-应交增值税进项税-已抵扣里?
我司进项发票是每个月根据销项认证抵扣,收到进项票后是不是应该先计入”应交税费——待认证进项税额”认证当期需要抵扣的发票时再从“应交税费——待认证进项税额”转入“应交税费——应交增值税(进项税额)”?
郭老师 解答
2020-08-24 18:39
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-08-24 18:48
郭老师 解答
2020-08-24 18:58