送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-09-03 14:47

不需要再做分录,这个做借其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷:银行存款436027.64 摊销做借借:管理费用-房租物业费63050.84 贷:预付账款 63050.84  收到发票做借预付账款,贷其他应付款房东这样

月月 追问

2020-09-03 15:02

你好  如果是开来的专用发票   那这个税费怎么处理呢?

maize老师 解答

2020-09-03 15:14

收到发票做借预付账款,进项税额 ,贷其他应付款房东这样

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